1、負責公司原料、備品備件等和供應商管理工作,獨立完成采購業務和供應商開發工作;
2、下達采購訂單、起草采購合同、提交報價單,嚴格按照流程執行并做到“貨比三家“,進行談判,控制采購成本;
3、跟蹤采購物資的具體的到貨時間,核實貨物進倉情況,及時處理和跟進其過程中出現的問題;再次檢查貨物和單證是否相符;配合相關部門完成對采購物資的驗收、清點、交接等事宜;
4、定期向部門經理匯報采購合同分析總結報告;
5、協助相關部門妥善處理好采購物資過程中出現的問題 ;
6、每月定期將供應商相關單據(采購單、入庫單、退貨單)整理后提交部門經理審核并對接財務,確保單據及時、準確無遺漏;
7、對供應商發票進行物料編碼、數量、價格、金額審核無誤建賬后轉財務部,確保發票準確;
8、每月定期根據供應商供貨金額及支付協議申請貨款支付。
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